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      審計(jì)負(fù)責(zé)人:經(jīng)營管理情況專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告(脫敏)

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      經(jīng)營管理情況專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告(脫敏) 2025年11月16日 一、審計(jì)概況 (一)審計(jì)背景

      近年行業(yè)競爭加劇,公司啟動(dòng) “提質(zhì)增效” 戰(zhàn)略行動(dòng),但基于各層面信息,營收增速放緩、成本高企、跨部門協(xié)同不暢等問題逐步凸顯。為評價(jià)戰(zhàn)略落地成效、識別管理短板、防范潛在風(fēng)險(xiǎn),并為管理層決策提供數(shù)據(jù)支撐與優(yōu)化方案受董事長指示,審計(jì)部門于近期開展本次經(jīng)營管理專項(xiàng)審計(jì)。

      (二)審計(jì)目的

      評估企業(yè)經(jīng)營管理體系的健全性、執(zhí)行有效性,驗(yàn)證戰(zhàn)略落地成效,識別效率、成本、合規(guī)等領(lǐng)域的核心風(fēng)險(xiǎn),提出針對性優(yōu)化方案,助力企業(yè)提升核心競爭力。

      (三)審計(jì)范圍

      本次專項(xiàng)審計(jì)審計(jì)期間范圍為2023年1月至2025年10月,主要涵蓋戰(zhàn)略規(guī)劃、運(yùn)營管理、成本管控、收入管理、合規(guī)管控、核心資源配置六大模塊,涉及總部X個(gè)職能部門、X個(gè)業(yè)務(wù)單元。重點(diǎn)分析、檢查了2024年1月以來的經(jīng)營管理情況。

      (四)關(guān)鍵審計(jì)發(fā)現(xiàn)概要

      1. 戰(zhàn)略落地與資源配置脫節(jié),新興業(yè)務(wù)投入不足,傳統(tǒng)業(yè)務(wù)資源冗余;

      2. 核心流程存在斷點(diǎn),跨部門協(xié)作無機(jī)制,審批效率低,運(yùn)營效能低于行業(yè)平均;

      3. 成本管控粗放,采購、生產(chǎn)環(huán)節(jié)浪費(fèi)突出,預(yù)算與實(shí)際需求匹配度低;

      4. 收入結(jié)構(gòu)單一,客戶信用管理缺失,壞賬風(fēng)險(xiǎn)與盈利壓力并存;

      5. 合規(guī)制度覆蓋不全,執(zhí)行流于形式,員工合規(guī)意識薄弱;

      6. 人力資源與固定資產(chǎn)配置失衡,核心人才短缺與資產(chǎn)閑置現(xiàn)象并存。

      二、具體審計(jì)發(fā)現(xiàn)與優(yōu)化建議 (一)戰(zhàn)略落地層面,分解不清晰,執(zhí)行有偏差

      (1)問題描述:公司開拓華東市場、數(shù)字化轉(zhuǎn)型兩大核心戰(zhàn)略未有效拆解為部門級目標(biāo),多數(shù)部門年度計(jì)劃仍聚焦傳統(tǒng)業(yè)務(wù),未建立戰(zhàn)略執(zhí)行跟蹤機(jī)制。新能源等戰(zhàn)略新興業(yè)務(wù)研發(fā)投入占比僅 8%,低于行業(yè)平均 15%,而傳統(tǒng)低毛利業(yè)務(wù)占用 60% 生產(chǎn)資源。

      根源分析:缺乏 “戰(zhàn)略規(guī)劃-部門目標(biāo)-資源配置” 的聯(lián)動(dòng)機(jī)制,管理層未定期評估戰(zhàn)略進(jìn)展,導(dǎo)致戰(zhàn)略與執(zhí)行脫節(jié)。

      潛在影響:新興業(yè)務(wù)發(fā)展滯后,無法形成新增長極,傳統(tǒng)業(yè)務(wù)增長乏力,企業(yè)在行業(yè)轉(zhuǎn)型中面臨被淘汰風(fēng)險(xiǎn);資源配置低效,擠壓利潤空間[各類審計(jì)方法案例報(bào)告模板,點(diǎn)此關(guān)注 可參閱學(xué)習(xí)]。

      優(yōu)化建議:3 個(gè)月內(nèi)完成戰(zhàn)略目標(biāo)拆解,明確各部門對接指標(biāo)并簽訂目標(biāo)責(zé)任書;建立季度評估、動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制,每季度出具戰(zhàn)略執(zhí)行報(bào)告;調(diào)整資源配置比例,將新興業(yè)務(wù)研發(fā)投入提升至XX%以上,按規(guī)劃逐步縮減傳統(tǒng)低毛利業(yè)務(wù)資源占用。

      (2)問題描述:戰(zhàn)略落地缺乏考核約束,部門 KPI 與戰(zhàn)略目標(biāo)關(guān)聯(lián)性弱,員工對公司戰(zhàn)略認(rèn)知模糊,部分核心崗位人員不清楚戰(zhàn)略重點(diǎn)。

      根源分析:戰(zhàn)略宣貫不到位,考核體系未與戰(zhàn)略掛鉤,員工缺乏戰(zhàn)略執(zhí)行的動(dòng)力與方向。

      潛在影響:戰(zhàn)略淪為口號式目標(biāo),無法轉(zhuǎn)化為實(shí)際經(jīng)營成果,員工工作聚焦個(gè)人業(yè)績而非公司整體發(fā)展。

      優(yōu)化建議:每月組織 1 次戰(zhàn)略宣貫會(huì),通過案例拆解讓員工理解戰(zhàn)略落地路徑;將戰(zhàn)略指標(biāo)納入部門與核心崗位 KPI,權(quán)重不低于30%;建立戰(zhàn)略執(zhí)行專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì),對超額完成戰(zhàn)略目標(biāo)的團(tuán)隊(duì)給予額外激勵(lì)。

      (3)問題描述:戰(zhàn)略調(diào)整未及時(shí)同步至一線部門,導(dǎo)致執(zhí)行偏差。去年公司因市場變化調(diào)整華東市場拓展策略,將 “線下渠道為主” 改為 “線上線下融合”,但銷售、市場部門未同步更新執(zhí)行方案,仍按原策略推進(jìn),浪費(fèi)營銷資源約120 萬元。

      根源分析:戰(zhàn)略調(diào)整傳遞機(jī)制缺失,未建立自上而下、自下而上的同步渠道,一線部門信息滯后。

      潛在影響:戰(zhàn)略調(diào)整無法快速落地,錯(cuò)失市場機(jī)會(huì),造成資源浪費(fèi);部門執(zhí)行與公司戰(zhàn)略背離,影響整體目標(biāo)達(dá)成。

      優(yōu)化建議:建立戰(zhàn)略調(diào)整專項(xiàng)同步機(jī)制,調(diào)整方案出臺后 3 個(gè)工作日內(nèi)組織相關(guān)部門培訓(xùn);要求各部門每月上報(bào)戰(zhàn)略執(zhí)行偏差分析,及時(shí)校準(zhǔn)方向;將戰(zhàn)略調(diào)整落地成效納入部門負(fù)責(zé)人考核。

      (二)運(yùn)營效率層面,流程有斷點(diǎn),協(xié)同效率低

      (1)問題描述:銷售與生產(chǎn)部門無正式對接機(jī)制,某些訂單需求傳遞通過口頭溝通,導(dǎo)致需求偏差頻發(fā),訂單交付周期平均45天,較行業(yè)標(biāo)桿XX公司多XX天,客戶投訴率未降反升(同比上升8%)。

      根源分析:跨部門權(quán)責(zé)劃分不清晰,缺乏標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)作流程,未建立需求傳遞與確認(rèn)機(jī)制。

      潛在影響:客戶滿意度下降,流失風(fēng)險(xiǎn)增加;交付周期長導(dǎo)致資金占用多,運(yùn)營成本上升。

      優(yōu)化建議:1 個(gè)月內(nèi)制定《跨部門訂單協(xié)作流程規(guī)范》,明確需求提報(bào)、審核、反饋的節(jié)點(diǎn)與責(zé)任;搭建訂單協(xié)同線上平臺,實(shí)現(xiàn)需求、生產(chǎn)進(jìn)度、交付狀態(tài)實(shí)時(shí)同步;將交付周期納入銷售與生產(chǎn)部門考核,按計(jì)劃實(shí)現(xiàn)半年內(nèi)壓縮至35天的階段性目標(biāo)。

      (2)問題描述:大額采購審批鏈條冗長,需經(jīng) 6 個(gè)層級,平均審批時(shí)長12 天,部分緊急采購因?qū)徟舆t錯(cuò)失市場機(jī)會(huì),僅2024年就有3筆訂單因原材料供應(yīng)不及時(shí)損失約200萬元。

      根源分析:審批權(quán)限設(shè)置不合理,未區(qū)分常規(guī)與緊急采購,缺乏差異化審批機(jī)制。

      潛在影響:錯(cuò)失市場機(jī)遇,造成直接經(jīng)濟(jì)損失;緊急采購被迫簡化流程,增加合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。

      優(yōu)化建議:簡化常規(guī)大額采購審批層級至4級,建立緊急采購綠色通道,明確審批時(shí)限不超過48小時(shí);制定《采購審批權(quán)限分級標(biāo)準(zhǔn)》,按采購金額、緊急程度劃分審批路徑,同步上線審批流程可視化系統(tǒng),實(shí)時(shí)跟蹤審批進(jìn)度。

      (3)問題描述:數(shù)字化工具應(yīng)用碎片化,各部門系統(tǒng)不互通,數(shù)據(jù)孤島嚴(yán)重。銷售部門使用 CRM 系統(tǒng)、生產(chǎn)部門使用 ERP 系統(tǒng)、財(cái)務(wù)部門使用財(cái)務(wù)軟件,數(shù)據(jù)需人工導(dǎo)出匯總,導(dǎo)致經(jīng)營分析報(bào)告滯后,無法為決策提供及時(shí)支撐。

      根源分析:數(shù)字化轉(zhuǎn)型缺乏統(tǒng)籌規(guī)劃,各部門自行選型系統(tǒng),未建立統(tǒng)一數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)與接口。

      潛在影響:決策效率低,無法及時(shí)響應(yīng)市場變化;數(shù)據(jù)匯總過程中易出現(xiàn)誤差,影響分析結(jié)論準(zhǔn)確性。

      優(yōu)化建議:成立數(shù)字化轉(zhuǎn)型專項(xiàng)小組,6個(gè)月內(nèi)完成核心系統(tǒng)互聯(lián)互通;制定統(tǒng)一數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn),實(shí)現(xiàn)銷售、生產(chǎn)、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)共享;上線經(jīng)營數(shù)據(jù)可視化看板,縮短分析報(bào)告出具時(shí)間至 2 天內(nèi)。

      (三)成本管控層面,管控不精準(zhǔn),浪費(fèi)較突出

      (1)問題描述:多個(gè)部門預(yù)算編制采用 “上年基數(shù)+10%” 的粗放模式,且未結(jié)合業(yè)務(wù)量變化與市場波動(dòng)調(diào)整,2024年有4個(gè)部門費(fèi)用超支20%-30%,同時(shí) 3 個(gè)部門預(yù)算閑置 15% 以上,資源配置低效。

      根源分析:預(yù)算編制缺乏數(shù)據(jù)支撐,未建立動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制,部門預(yù)算與實(shí)際業(yè)務(wù)需求脫節(jié)。

      潛在影響:資金使用效率低,浪費(fèi)嚴(yán)重;預(yù)算無法發(fā)揮管控與引導(dǎo)作用,成本失控風(fēng)險(xiǎn)上升。

      優(yōu)化建議:改進(jìn)預(yù)算編制方法,按業(yè)務(wù)實(shí)際需求、市場價(jià)格波動(dòng)核定預(yù)算;建立季度預(yù)算調(diào)整機(jī)制,根據(jù)業(yè)務(wù)進(jìn)展動(dòng)態(tài)優(yōu)化預(yù)算分配;將預(yù)算執(zhí)行率納入部門考核。

      (2)問題描述:主要品類單一原材料供應(yīng)商占比超70%,未建立備選供應(yīng)商庫,采購價(jià)格較市場均價(jià)高8%,且無年度議價(jià)機(jī)制,2025年1-10月多支付采購成本約X萬元。

      根源分析:供應(yīng)商管理體系不健全,缺乏供應(yīng)商評估與替代機(jī)制,議價(jià)能力不足。

      潛在影響:采購成本居高不下,壓縮利潤空間;單一供應(yīng)商依賴度高,面臨斷供風(fēng)險(xiǎn)。

      優(yōu)化建議:3個(gè)月內(nèi)核心材料拓展2-3家備選供應(yīng)商,建立供應(yīng)商競價(jià)機(jī)制;每年開展1次集中議價(jià),簽訂年度框架協(xié)議鎖定價(jià)格;建立供應(yīng)商信用與服務(wù)評估體系,動(dòng)態(tài)調(diào)整合作比例,將單一供應(yīng)商供貨占比控制在50% 以內(nèi)。

      (四)收入管理層面,增長動(dòng)力不足,回款風(fēng)險(xiǎn)明顯

      (1)問題描述:傳統(tǒng)產(chǎn)品收入占比為85%,新興業(yè)務(wù)收入占比15%,2025年1-10月,傳統(tǒng)產(chǎn)品收入下滑4%,新興業(yè)務(wù)收入增速為15%,亦未及預(yù)期,導(dǎo)致整體營收同比出現(xiàn)下滑,低于行業(yè)平均5%的正向增長水平。

      根源分析:傳統(tǒng)產(chǎn)品市場飽和,迭代遲滯,競爭力下降;新興業(yè)務(wù)研發(fā)與市場投入不足,未建立產(chǎn)品生命周期管理機(jī)制,過度依賴成熟產(chǎn)品。

      潛在影響:抗市場波動(dòng)能力弱,營收增長缺乏可持續(xù)性;行業(yè)技術(shù)迭代時(shí)面臨被替代風(fēng)險(xiǎn)。

      優(yōu)化建議:建立產(chǎn)品生命周期管理機(jī)制,定期評估傳統(tǒng)產(chǎn)品競爭力,及時(shí)迭代升級;定新興業(yè)務(wù)收入考核目標(biāo),加大新興業(yè)務(wù)研發(fā)投入,設(shè)立專項(xiàng)市場推廣資金,培育個(gè)新的收入增長點(diǎn)。

      (2)問題描述:未建立客戶信用評級體系,對新客戶缺乏資質(zhì)審核,近 2 年逾期回款金額占比達(dá)18%,其中3筆逾期超過1年,涉及金額150萬元,已形成壞賬。

      根源分析:客戶信用管理缺失,回款跟蹤機(jī)制不健全,未制定差異化回款策略。

      潛在影響:壞賬損失增加,現(xiàn)金流承壓;資金周轉(zhuǎn)效率低,影響企業(yè)正常經(jīng)營。

      優(yōu)化建議:1個(gè)月內(nèi)建立客戶信用評級體系,按信用等級設(shè)定授信額度與付款期限;對現(xiàn)有逾期回款開展專項(xiàng)清收,成立清收小組,制定一戶一策清收方案;將回款率納入銷售部門考核,與績效直接掛鉤,降低壞賬風(fēng)險(xiǎn)。

      (3)問題描述:銷售渠道布局不合理,線上渠道占比僅10%,低于行業(yè)平均 30%,錯(cuò)失線上流量紅利。同時(shí)線下渠道重疊嚴(yán)重,同一區(qū)域布局XX家門店,導(dǎo)致單店?duì)I收同比下滑 12%,運(yùn)營成本增加。

      根源分析:運(yùn)營團(tuán)隊(duì)專業(yè)性有待提升,渠道規(guī)劃缺乏市場調(diào)研,未結(jié)合區(qū)域需求與競爭格局優(yōu)化布局;線上渠道投入不足。

      潛在影響:市場覆蓋效率低,營收增長受限;渠道成本高企,擠壓利潤空間。

      優(yōu)化建議:3個(gè)月內(nèi)完成線下渠道優(yōu)化,基于分析預(yù)測,關(guān)閉重疊扭虧無望的門店,聚焦高需求區(qū)域;設(shè)定線上渠道合理收入目標(biāo),加大線上渠道投入,組建專業(yè)運(yùn)營團(tuán)隊(duì),搭建電商直播團(tuán)隊(duì)與社交媒體營銷矩陣。

      (五)合規(guī)管控層面,制度不健全,執(zhí)行不到位

      (1)問題描述:新興業(yè)務(wù)合作方管理無明確制度,抽查 5 家合作方,2 家無資質(zhì)備案,3 家未簽訂反商業(yè)賄賂協(xié)議;同時(shí),2024年以來未開展合規(guī)培訓(xùn),新入職員工未接受專項(xiàng)教育,部分員工對商業(yè)賄賂、數(shù)據(jù)安全等要求不了解。

      根源分析:合規(guī)制度建設(shè)滯后于業(yè)務(wù)發(fā)展,合規(guī)培訓(xùn)與監(jiān)督機(jī)制缺失,員工合規(guī)意識薄弱。

      潛在影響:面臨行政處罰、法律訴訟等合規(guī)風(fēng)險(xiǎn);合作方資質(zhì)不合規(guī)可能導(dǎo)致業(yè)務(wù)糾紛或質(zhì)量問題。

      優(yōu)化建議:3個(gè)月內(nèi)完善《合作方管理辦法》,明確資質(zhì)審核、備案、合規(guī)協(xié)議簽訂等要求;建立常態(tài)化合規(guī)培訓(xùn)機(jī)制,新員工入職必訓(xùn),在職員工每半年開展1次專項(xiàng)培訓(xùn),將合規(guī)指標(biāo)納入部門考核。

      (2)問題描述:合同管理存在漏洞,部分合同自行擬定模板,未履行合規(guī)審核流程,抽查20份合同,3份未經(jīng)合規(guī)部審核直接簽訂;同時(shí)合同臺賬更新不及時(shí),3 份已終止合同未標(biāo)注,存在重復(fù)履約風(fēng)險(xiǎn)。

      根源分析:合同審批流程存在漏洞,合規(guī)審核未強(qiáng)制固定化;臺賬管理依賴人工,且未建立定期更新機(jī)制。

      潛在影響:合同條款存在法律風(fēng)險(xiǎn),可能引發(fā)糾紛;臺賬管理混亂導(dǎo)致管理失序,造成經(jīng)濟(jì)損失。

      優(yōu)化建議:1個(gè)月內(nèi)完成優(yōu)化合同審批流程,明確合同必須經(jīng)合規(guī)審查;基于合同審批系統(tǒng)自動(dòng)生成合同臺賬,指定專人負(fù)責(zé)合同電子臺賬維護(hù)更新,結(jié)合履約情況進(jìn)行更新;對存量合同開展專項(xiàng)梳理自查,對未由合規(guī)部審查的合同補(bǔ)充審核,排除風(fēng)險(xiǎn)。

      (六)核心資源配置層面,結(jié)構(gòu)失衡,價(jià)值未充分釋放

      (1)問題描述:研發(fā)部門核心技術(shù)人員薪酬競爭力不足,較行業(yè)平均水平低 15%,近半年流失率達(dá)20%,而XX后端部門人員配置明顯高于行業(yè)水平,冗余明顯。

      根源分析:人力資源規(guī)劃缺乏前瞻性,未結(jié)合業(yè)務(wù)發(fā)展需求優(yōu)化人員結(jié)構(gòu);核心崗位薪酬體系不合理,激勵(lì)機(jī)制不健全。

      潛在影響:核心技術(shù)人才短缺制約研發(fā)創(chuàng)新;人員配置失衡導(dǎo)致成本浪費(fèi),影響整體運(yùn)營效率。

      優(yōu)化建議:建立關(guān)鍵崗位人才儲備庫,制定針對性培養(yǎng)與激勵(lì)計(jì)劃,調(diào)整核心技術(shù)崗位薪酬結(jié)構(gòu),提升薪酬競爭力,降低流失率;優(yōu)化人力資源配置,對XX部門進(jìn)行精簡整合,提高人均效能.

      (2)問題描述:XX車間共有10臺XX生產(chǎn)設(shè)備,3臺長期閑置超 6 個(gè)月,2 臺開工率不足50%;同時(shí)部分關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備老化,故障頻發(fā),影響生產(chǎn)連續(xù)性。

      根源分析:固定資產(chǎn)采購缺乏科學(xué)評估,未結(jié)合實(shí)際需求規(guī)劃;設(shè)備管理缺乏定期盤點(diǎn)與維護(hù)機(jī)制,閑置資產(chǎn)未及時(shí)盤活。

      潛在影響:資產(chǎn)閑置導(dǎo)致成本浪費(fèi),降低盈利水平;關(guān)鍵設(shè)備故障影響生產(chǎn)進(jìn)度,造成訂單交付延誤。

      優(yōu)化建議:完善固定資產(chǎn)采購評估流程,避免盲目采購導(dǎo)致閑置;1個(gè)月內(nèi)完成閑置設(shè)備盤點(diǎn),通過處置、租賃等方式盤活資產(chǎn),對開工率不足50% 的設(shè)備重新評估使用需求;建立設(shè)備定期維護(hù)機(jī)制,每月開展 1次設(shè)備常態(tài)化檢修,降低生產(chǎn)故障率。

      三、整改進(jìn)展

      本次審計(jì)發(fā)現(xiàn)的部分問題已啟動(dòng)立行立改,其余問題明確整改責(zé)任與時(shí)限,確保落地見效:

      (一)立行立改事項(xiàng)(已完成或推進(jìn)中)

      1. 緊急梳理大額采購審批流程,已建立緊急采購綠色通道,明確 48 小時(shí)審批時(shí)限,目前已有2筆緊急采購?fù)ㄟ^綠色通道高效完成審批,未再出現(xiàn)延誤情況。

      2. 開展合作方資質(zhì)專項(xiàng)核查,已完成5家重點(diǎn)合作方資質(zhì)補(bǔ)備案,補(bǔ)簽合規(guī)協(xié)議3份,其余合作方核查工作預(yù)計(jì)1個(gè)月內(nèi)完成。

      3. 啟動(dòng)閑置設(shè)備盤活工作,1臺閑置超 1 年的生產(chǎn)設(shè)備已通過租賃方式實(shí)現(xiàn)復(fù)用,預(yù)計(jì)年增收30萬元;其余2臺閑置設(shè)備正在對接處置渠道,預(yù)計(jì)2個(gè)月內(nèi)完成。

      4. 完成存量大額合同專項(xiàng)梳理,補(bǔ)全3份未履行合規(guī)審核手續(xù)的合同,修正3份臺賬錯(cuò)誤,已優(yōu)化電子臺賬功能,明確合同臺賬專人負(fù)責(zé)機(jī)制。

      (二)計(jì)劃整改事項(xiàng)(明確責(zé)任與時(shí)限)

      問題類別

      整改責(zé)任部門

      核心整改措施

      完成時(shí)限

      戰(zhàn)略落地

      企業(yè)規(guī)劃部、各業(yè)務(wù)部門

      拆解戰(zhàn)略目標(biāo)、簽訂責(zé)任書、建立季度評估機(jī)制

      3 個(gè)月內(nèi)

      運(yùn)營效率

      運(yùn)營管理部、市場銷售部、生產(chǎn)部

      制定跨部門協(xié)作流程、推進(jìn)系統(tǒng)互聯(lián)互通

      6 個(gè)月內(nèi)

      成本管控

      財(cái)務(wù)部、采購部門

      優(yōu)化預(yù)算管理、拓展備選供應(yīng)商

      3-6 個(gè)月

      收入管理

      市場銷售部

      建立客戶信用體系、優(yōu)化渠道布局

      3 個(gè)月內(nèi)

      合規(guī)管控

      合規(guī)部

      完善合規(guī)制度、開展常態(tài)化培訓(xùn)

      3 個(gè)月內(nèi)

      核心資源配置

      人力資源部、設(shè)備管理部

      優(yōu)化人員結(jié)構(gòu)、建立設(shè)備維護(hù)機(jī)制

      1-3 個(gè)月

      四、審計(jì)結(jié)論

      通過本次專項(xiàng)審計(jì),發(fā)現(xiàn)集團(tuán)通過近年的持續(xù)投入和建設(shè),已經(jīng)具備經(jīng)營管理基礎(chǔ)體系,但在戰(zhàn)略落地、運(yùn)營效率、成本管控、合規(guī)管理等關(guān)鍵領(lǐng)域仍存在諸多短板,直接影響核心競爭力與可持續(xù)發(fā)展能力。

      本次審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題及提出的審計(jì)建議已與各相關(guān)部門溝通并達(dá)成一致,如前文所述,部分問題已立行立改,其余整改事項(xiàng)明確了責(zé)任部門與時(shí)限,集團(tuán)審計(jì)部會(huì)按計(jì)劃持續(xù)跟進(jìn)。

      經(jīng)營管理優(yōu)化是持續(xù)迭代的過程,建議集團(tuán)自上而下按董事長的指示持續(xù)關(guān)注經(jīng)營管理水平與狀況,升級管理思維、提升管理能力、迭代管理方式,合力推動(dòng)集團(tuán)全面完善經(jīng)營管理體系,在行業(yè)競爭中實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量增長。

      感謝各部門對本次審計(jì)的支持和配合!

      集團(tuán)審計(jì)部

      2025年11月16日

      — THE END —

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