中訪網數據 容誠會計師事務所(特殊普通合伙)于2026年4月17日為國信證券股份有限公司出具了2025年度內部控制審計報告。報告顯示,會計師事務所在實施審計工作的基礎上,認為國信證券于2025年12月31日按照《企業內部控制基本規范》及相關規定在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制,并出具了標準無保留審計意見。該報告由注冊會計師歐昌獻、曾光、沈仲寧簽字確認。報告同時指出,內部控制存在固有局限性,無法完全防止和發現錯報,且未來有效性可能因情況變化而改變。此次審計依據《企業內部控制審計指引》及中國注冊會計師執業準則執行,審計意見基于國信證券董事會對建立健全和有效實施內部控制并評價其有效性的責任。該結果反映了國信證券在報告期末財務報告內部控制體系的有效性。
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