中訪網(wǎng)數(shù)據(jù) 用友網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司于近日正式發(fā)布新版《內(nèi)部審計制度》,旨在加強公司治理與內(nèi)部控制。新制度的核心決策在于確立董事會對內(nèi)部審計工作的直接領(lǐng)導(dǎo)地位,構(gòu)建獨立、權(quán)威、高效的審計體系。公司設(shè)立集團審計部,直接對董事辦公會負(fù)責(zé)并報告工作,同時接受董事會審計委員會的指導(dǎo)與監(jiān)督。審計部總經(jīng)理由主管董事提名,董事辦公會批準(zhǔn),董事長任命,并享有列席公司經(jīng)營層例會的權(quán)限,以保障其工作的獨立性與權(quán)威性。制度明確了審計部的廣泛職責(zé)與權(quán)限,包括核實內(nèi)部信息、評價管理職能、檢查決策執(zhí)行、審查預(yù)算效益、提出改進建議及對違規(guī)行為進行處分等。審計人員編制與經(jīng)費預(yù)算由董事辦公會直接批準(zhǔn),進一步確保了審計資源的獨立性。新版制度詳細規(guī)定了從年度計劃編制、審計實施到報告出具、后續(xù)跟蹤的完整工作程序,并制定了針對被審計對象阻撓審計及審計人員違反職業(yè)操守的罰則。該制度的實施預(yù)計將全面強化公司內(nèi)部監(jiān)督機制,提升風(fēng)險防控能力,對保障公司財務(wù)信息真實準(zhǔn)確、維護投資者權(quán)益及促進公司持續(xù)健康發(fā)展產(chǎn)生深遠影響。
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