機動車檢測站內審流程
檢測站內審能有效的
保證管理體系的自我完善和改進
那么內審應該怎么進行?
所需的資料又有哪些?
馬上為大家揭曉答案!
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什么是內審?
檢測站內部審核是自行組織的管理體系審核,是驗證管理體系的運行和檢驗檢測活動是否符合自身管理體系要求、通用要求及相應領域的補充要求,以及管理體系是否得到有效的實施和保持的一種重要檢查活動。
小編提醒:
由外部組織的審核,例如客戶或其他機構進行的審核或評審是不能替代內部審核的哦!
內審的頻次
檢驗檢測機構內部審核的周期通常為一年,每年至少一次,如有特殊情況可增加內審頻次,例如以下:
- 管理體系有重大變更或機構和職能發生重大變化時;
- 資質認定部門安排現場評審或監督檢查前(因搬遷、擴項、標準有重大變化、復評審、雙隨機、一公開等監督檢查);
- 機構的監督員發現某質量要素存在嚴重不符合項;
- 出現質量事故,或客戶對某一環節連續申斥、投訴;
- 發生多次被業務主管部門(車管所、環保部門等)約談、通報、處罰等情況時。
內審的資料
年度內部審核計劃、內部審核實施計劃、內部審核檢查表、內審會議簽到表、內審會議記錄、內審不符合項報告、糾正措施記錄單、糾正跟蹤審核報告、內部審核報告
內審的流程
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劃重點!!
1.內部審核可采用提問、面談、查閱記錄和現場觀察等方式方法;
2.必要時,內部審核方案可安排管理體系文件評審,以確保檢驗檢測機構的管理體系滿足相關法律法規、通用要求和相關領域的補充要求及其變化的要求;
內審后續跟蹤
- 受審核方應確定針對不符合項實施糾正和(或)糾正措施的責任人,按照規定的時限完成糾正和(或)糾正措施以及實施改進。
- 受審核方完成糾正和(或)糾正措施后,內審員應跟蹤并驗證糾正和(或)糾正措施的有效性。
- 質量負責人或指定人員應對內部審核的結果和采取的糾正和(或)糾正措施及其實施情況進行評審,并將其輸入管理評審。
- 檢驗檢測機構應根據內部審核活動識別風險和改進機會,并制定應對風險和機遇的措施。
內審記錄與報告
內部審核末次會議結束后,內部審核組應根據審核發現,形成的審核結論編寫內部審核報告,內部審核報告應清晰簡明,確保各相關方了解內部審核結果,內部審核報告應包括(但不限于)以下信息:
- 內部審核目的;
- 內部審核范圍;
- 內部審核準則;
- 內部審核成員及分工;
- 內部審核日期;
- 綜述內部審核過程和內部審核發現;
- 確定的不符合項及其分布;
- 改進的建議;
- 糾正和(或)糾正措施的實施及驗證情況;
- 內部審核結論;
- 質量負責人對內部審核結果的確認意見。
敲黑板!!
1、內部審核記錄應包含(但不限于)內部審核方案(計劃)、內部審核記錄(內部審核檢查表)、不符合項報告、糾正和(或)糾正措施報告和內部審核報告,所有的內部審核記錄應按規定進行保存,保存時間應不少于6年;
2、內部審核結束的節點為:完成了內部審核發現的不符合項整改及跟蹤驗證糾正和(或)糾正措施有效,并發出內部審核報告。
檢測站的順暢運營不能僅憑借外部的監督
內部的自省也非常的重要
絕不僅僅只是流于形式
希望以上關于內審方面的資料
能夠幫助到各位站長!
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