中訪網數據 安永華明會計師事務所于2026年4月16日出具了用友網絡科技股份有限公司2025年度內部控制審計報告。報告顯示,審計師認為用友網絡按照《企業內部控制基本規范》及相關規定,在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。該審計意見為標準無保留意見。報告指出,建立健全并有效實施內部控制是公司董事會的責任,同時提醒內部控制存在固有局限性,無法完全防止和發現錯報,且未來有效性可能因情況變化而受影響。此次審計基于《企業內部控制審計指引》及中國注冊會計師執業準則執行,審計基準日為2025年12月31日。報告由注冊會計師張寧寧和張博泰簽字。該結果反映了公司在財務報告內部控制體系方面的規范運作。
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