
各位理事,各單位和個人會員,各分會:
根據《中國內部審計協會關于開展2025年內部審計理論研討活動的通知》,中國內部審計協會(以下簡稱協會)于2025年3月至7月在會員中組織開展了以“如何科學規范開展內部審計工作,提升內部審計監督質效”為主題的群眾性理論研討活動,共征集到論文479篇。協會組織學術委員會委員依據論文評審標準進行了評審,遴選出符合要求的優秀論文236篇,名單附后(根據評審分值排序),其中排名靠前的73篇論文將匯編入《中國內部審計協會2025年內部審計理論研討優秀論文集》。同時,《中國內部審計》雜志、協會網站及微信公眾號還將陸續刊登從中選取的部分論文,供廣大內部審計工作者學習和參考。
本年度理論研討活動得到了廣大內部審計機構和地方內部審計(師)協會的積極響應和大力支持,各地各單位高度重視,精心組織本地區、本系統內單位的內部審計人員參與論文撰寫,審核把關后遴選申報。在此,對在本次活動的組織工作中作出突出貢獻、取得良好成效的下列單位(機構)提出表揚:
湖北省內部審計師協會、江蘇省內部審計協會、山東省內部審計師協會、河南省內部審計協會、天津市內部審計協會、廣西內部審計師協會、山西省內部審計協會、內蒙古內部審計協會、廣州市內部審計協會、云南省內部審計協會、福建省內部審計協會、安徽省內部審計協會、陜西省內部審計師協會、重慶市內部審計協會、深圳市內部審計協會、浙江省內部審計協會、四川省內部審計師協會、江西省內部審計師協會、柳州內部審計協會、吉林省內部審計協會、青島市內部審計協會、廣東省內部審計協會、甘肅省內部審計協會、北京市內部審計協會、湖南省內部審計師協會、中國內部審計協會交通分會;國家外匯管理局內審司、國家電網有限公司審計監管部、中國郵政集團有限公司審計部、中國海洋石油集團有限公司審計部、中國南方電網有限責任公司審計部、中國遠洋海運集團有限公司審計本部、中國人民銀行廣東省分行、廣東順德農村商業銀行股份有限公司、中國石油化工集團有限公司審計部、中國人壽保險(集團)公司審計局、中國人壽保險股份有限公司、中國工商銀行內部審計局、華潤(集團)有限公司審計部、中國建筑集團有限公司審計部、中國中車集團有限公司審計風險部、中國電信集團有限公司審計部、中國電子科技集團有限公司審計與風險控制部、中國建筑第八工程局有限公司、中國航空發動機集團有限公司審計與法律事務部、中國石油天然氣集團有限公司審計部、中華聯合保險集團股份有限公司、中國華電集團有限公司審計部、中國廣核集團有限公司審計法務部、中國聯合網絡通信集團有限公司審計部、中國移動通信集團有限公司內審部、中國鐵道建筑集團有限公司、中國光大集團股份公司審計部等。
感謝各地各單位和論文作者對本次活動的積極參與和大力支持,協會將繼續攜手廣大內部審計同仁,推動內部審計理論研究和實務探索取得更大的進步,促進內部審計工作高質量發展。
附件:2025年內部審計理論研討優秀論文名單
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中國內部審計協會
2025年12月10日
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